会计岗位职责

时间:2023-07-13 16:13:41 岗位职责 我要投稿

会计岗位职责

  在学习、工作、生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的会计岗位职责,希望对大家有所帮助。

会计岗位职责

会计岗位职责1

  1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施;

  2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的'评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析;

  3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则;

  4、协助项目经理控制业务招待费支出;

  5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部;

  6、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;

  7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;

  8、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表;

  9、为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;

  10、配合公司会计人员继续教育,组织财务人员学习《会计法》,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作;

  11、做好领导布置的其他工作。

会计岗位职责2

  1、采购入库

  单据审核包括如下内容:审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点:

  (1)单据抬头应该一致;

  (2)发票真实、印章清晰;

  (3)品名规格型号、数量核对一致;

  (4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

  (5)单品采购超过2000元需要购销协议,单品采购超过5000元还需要分公司内部评审,单品采购超过1万元还需要总部评审;

  (6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。

  2、维护发票

  (1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。

  (2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的.单价、金额进行修改;

  (3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。

  <1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

  3、制单

  正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。

  4、入库单审核

  每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。

  5、出库单审核

  每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。

会计岗位职责3

  1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

  2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;

  3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;

  4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;

  5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;

  6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的.账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

  7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;

  8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

会计岗位职责4

  一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。

  二、负责与工程项目相关的会计核算。

  三、熟悉费用列支范围,正确划分收益性支出和资本性支出,及时归集各项费用,反映投资计划执行情况。

  四、根据审核无误的原始凭证,编制记帐凭证,完成工程成本、往来的记账与核算,做到凭证摘要明晰简洁,科目运用得当,数据准确,附件完整,帐簿凭证无涂改。

  五、负责工程合同的.付款审核,按照制度规定,及时清理与工程项目费用相关的往来账。

  六、了解工程建设施工程序,配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。

  七、加强项目管理的基础工作,积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度,为正确归集费用,划转固定资产提供可靠依据。

  八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议,提出相关的合理化建议。

  九、负责相关凭证和档案移交前的管理。

  十、完成领导交办的其它工作。

会计岗位职责5

  岗位职责

  一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。

  二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

  三、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。

  四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

  五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。

  六、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

  七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

  八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的.整理提供。

  九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

  十、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责6

  1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

  2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

  3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。

  4、负责公司其他应付账款的`核算和处理。

  5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

  6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。

  7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。

  8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。

  9、月末盘点,做到客观真实。

  10、装订内、外帐凭证。

  11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。

会计岗位职责7

  1、建立往来款项清算手续制度;

  2、办理往来款项的结算业务;

  3、负责往来款项结算的明细核算;

  4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;

  5、负责登记现金日记账及相关明细账;

  6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的'法规条例;

  7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;

  8、完成上级委派的其他任务。

会计岗位职责8

  1、按国家统一会计制度规定设置会计科目;

  2、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

  3、划清费用的'开支范围及营业内外收入;

  4、认真计算财务成果及各种税金;

  5、按财务制度规定正确核算利润分配;

  6、按期缴纳各种税款;

  7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;

  8、对会计账目及凭证要按期装订成册,妥善保管;

  9、记账要及时、准确,明细账要按日登记,总账定期登记;

  10、严格遵守公司的各项制度,发现问题及时上报;

  11、完成上司安排的其他任务。

会计岗位职责9

  1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

  2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

  3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,

  4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

  5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

  6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

  7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

  8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

  9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的.材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

会计岗位职责10

  (1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  (2)认真审核商品的.出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

  (3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

  (4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。

  (5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

  (6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

会计岗位职责11

  1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰,及时报税;

  2、负责公司账务处理,编制财务报表,进行财务核算等;

  3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;

  4、开具、购买及管理增值税专用发票,统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;

  5、定期装订会计凭证、账簿等会计资料,妥善保管并归档;

  6、在财务总监的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作;

  7、定期了解最新的税务信息,关注税收优惠政策,为公司的`税务筹划提出合理的意见和建议;

  8、完成上级安排的其他日常财务工作。

会计岗位职责12

  1、负责银行往来业务核算。

  (1)核算与银行往来有关的各项业务。

  (2)定期核对银行账目,并进行反馈;

  (3)掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。

  2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

  (1)核算国外销售应收账款并记录;

  (2)凭发票登记,记账;

  (3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

  3、负责登记现金日记账及相关明细账。

  4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的'法规条例。

  5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

  6、完成上级委派的其他任务。

  1.根据原始凭证,审核记账凭证;

  2.负责编制转帐记帐凭证;

  3.负责登记发货统计日报表;

  4.负责登记往来台账;

  5.负责每旬与统计进行发货信息核对,保证各数据真实准确;

  6.负责司机运费审核工作;

  7.负责应收款项结算工作;

  8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用,保证运费金额准确无误;

  9.负责每月与客户进行往来核对,保证应收款项准确无误;

  10.负责监督运价执行情况,月末出具运价执行情况报告,确保按公司制定运价制度执行;

  11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;

  12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;

  13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;

  14.财务部临时工作;

  15、保守本公司的商业秘密;

  16、其他领导安排的临时事项。

会计岗位职责13

  1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;

  2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;

  3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全;

  4、每月应按权责发生制原则,有关费用预结入帐;

  5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

  6、和往来及时进行对帐;

  7、对使用年限1年以上,单位价值2000元以上的或价值未到20xx但认为有必要做为固定资产进行管理的`财产作为固定资产;设置固定资产登记簿,按类别设专栏,正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对,年末必须清点实物,做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点,在规定的折旧年限内,确定折旧年限和折旧方法,折旧年限和方法一经确定,不得随意更改;

  8、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提请各部门关注;

  9、对预算的执行进行总体跟踪和控制,保证在预算控制范围内开支,对异常费用做专项分析,编制相关的管理报表;

  10、承办经理或主管交办的其它工作。

会计岗位职责14

  一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

  二、根据确认的`收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

  三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;

  四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

  五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

  六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

  七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

  八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

  九、税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

  十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

  十一、完成财务总监交办的其他工作。

会计岗位职责15

  1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;

  2.负责财务产权部的内部分工,按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;

  3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;

  4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;

  5.组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;

  6.组织本部门及时完成公司的财务会计报告,提供财务分析;

  7.组织本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;

  8.组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;

  9.组织本部门对公司各项债权债务的管理;

  10.负责组织定期与不定期地组织对公司的'财产物资进行盘点;

  11.负责监交会计工作;

  12.组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;

  13.负责制订本部门管理制度和工作目标,并监督实施;

  14.负责协调与公司内外有关部门的关系;

  15.负责本部门员工的政治思想教育,培养团队精神;

  16.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。

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