会计岗位职责
随着社会不断地进步,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的会计岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
会计岗位职责1
1.负责公司亚马逊平台各种进、销、存账目记录,利润核算;
2.负责亚马逊平台销售数据的核对、跟踪及分析,退换货等的管理及账务处理;
3.负责公司往来账款的'具体情况,并建立明细账和明细核算;
4.负责每月向公司的管理层报送上一月进、销、存报表;
5.负责考勤及工资绩效的核算;
6.负责办公用品及各部门所需用品采购及管理;
7.负责公司日常行政事务,完成领导交办的工作。
会计岗位职责2
1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作;
4) 负责资金的核对工作。
2. 存货及成本会计
主要负责对存货的.收发存业务进行账务处理,具体职责有:
1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
2) 对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
3) 确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;
4) 对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;
5) 对存货(除门店外)进行监盘,统筹协调门店及异地分公司盘点工作,并监督处理盘点差异。
3. 资产及费用会计
主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证,具体职责有:
1) 完成工资的计提和发放凭证;
2) 对费用报销单据进行账务处理;
3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
4) 年末对固定资产进行监盘。
会计岗位职责3
岗位职责:
1、每月完成三家公司的账务处理、税务申报;
2、发票购买、开具发票;
3、处理三家公司相关事务(工商、银行、税务等事项的变更等)。
任职要求:
1、熟悉公司全盘账务处理、税务申报和当地税务政策;
2、具备3年以上会计一般纳税人工作经验,有过贸易企业会计经验,从事过代理记账行业工作者优先考虑。
会计岗位职责4
1、按照国家会计法,在公司财务负责人的'指导、监督下做好记帐付帐报帐工作;
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;
3、在财务负责人的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报;
4、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报;
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算;
6、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
7、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密;
8、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字;
9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据,做到日清月结;定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记,发现问题及时解决;
10、完成公司领导交付的其他工作。
会计岗位职责5
1、按照《会计法》第二章规定,进行会计核算;按第三章规定,实行会计监督。
2、严格遵守国家财务制度和财经纪律,坚决执行会计法规,廉洁奉公,忠于职守,保护国家财产物资的完整,对不符合国家财经政策的收支,要依法制止。
3、掌握学校年度财务收支指标,控制学校各部门经费包干指标及分配计划,分清资金渠道,合理使用资金。严格审核原始凭证,对违反国家规定的收支,应拒绝办理;对内容不齐全、手续不完备、数字有差距、书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正;遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为,应及时向领导报告,予以处理。
4、按省、市、县有关规定,正确设置会计科目、会计凭证、会计账薄。根据经过审核无误的.原始凭证,编制记账凭证;根据记账凭证登记各类明细账和总账,月终依据总账科目余额编制月表,做到账账相符、账表相符;根据核算无误的总账和明细账编制报表,年终编制会计决算报表和财务情况说明书,切实做到数字真实、准确、及时、完整,书写规范,账目清楚,分析详尽。
5、对上级机关、财政、审计、银行、税务等单位来校了解情况和检查工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。
6、按照《会计档案管理办法》规定,认真做好会计档案管理、编号、装订,定期移交会计档案。
7、定期向领导汇报财务工作,争取领导支持,当好领导参谋。
会计岗位职责6
1.负责日常财务核算、往来核对、报表分析、编制月度及年度财务报表
2.负责银行日记账的核对,参与资金管理
3.负责清理和催报暂收暂付款
4.负责凭证的装订及保管
5.复核每笔经济业务记账是否正确、合理
6.复核现金凭证及银行凭证、根据金蝶组装拆卸单制作转账凭证、加工项目核算
7.应收应付类往来账目核对、确认
会计岗位职责7
1.遵守财经纪律,执行财务制度
2.负责总账核算,编制会计凭证
3.审核各类记账凭证和编制会计报表
4.开具发票,纳税申报
5.会计凭证,会计资料的整理及保管
6.对财务制度执行的情况进行监督
会计岗位职责8
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理,熟练使用财务软件,编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报,季度申报,年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的.其他工作任务。
会计岗位职责9
一、按照国家财务制度的规定,严格执行财务计划和预算经费,遵守各项收入制度、费用范围和开支标准。分清资金渠道,合理使用资金。
二、参与学校的一切经济活动,负责学校的.经济往来,按规定编制全年、季度、每月的各种预算报表。督促出纳员及时结算银行存款、库存现金。
三、认真做好固定资产的登记工作,做到帐物相符。
四、定期向校长室汇报学校的收支情况,接受指导监督。
五、按照会计制度的规定和需要,建立总分类账及各项明细账、辅助账等会计账册。记账要用钢笔书写,字迹清楚,记账及时,计算正确。
六、负责养老保险的结算及公积金管理和工资调整工作。
七、账目日清月结,不拖延、不积压,按规定时间、内容报送各项会计报表。办理年终决算时,对全年经济活动状况,应作出财务分析,提出意见。
八、账目结算准确,定期与有关人员进行核对,做到账账相符,账实相符,账表相符,对各项往来账目应及时查催清理。
九、记账凭证装订整齐,年度终了,各类会计账册要编好顺序号,启用表及目录等,必须填写清楚。所有凭证、账册、报表等档案资料应妥善保管。
会计岗位职责10
岗位职责:
1.产品及材料销售收入、应收账款、预收账款的核算,应交税费,薪酬相关业务的核算
2.对物流发货数量和销售结算数量的差异进行对比控制
3.对批量后产品核算表的`维护和更改,核对结算价格与核算表价格的一致性
4. sap系统中客户数据财务视图的维护
5.研究税务政策,落实政府给予的各项优惠政策,配合各项税务审计和检查
6.指导监督分公司纳税核算与纳税管理工作(仅限长春会计)
7.销售、薪酬、税费业务的报表编制与分析向双方股东和政府有关部门报送纳税报表
8.对会计凭证进行一级审核,编制银行余额调节表,按月整理和装订会计凭证,财务档案管理
9.各种税务备案,年度关联交易报表(仅长春会计)
10.汇总并审核分公司年度所得税汇算申报资料及相关数据,统一进行备案(仅长春会计)
会计岗位职责11
1、负责公司资产的帐、卡、物的管理,按使领、用人建立固定资产卡片,监督使领、用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录,确保资产的寿命和使用效率;办理日常费用报销,制作凭证,定期装订成册;
2、协同有关部门对公司实物资产定期盘点,对固定资产计提折旧,形成折旧额明细表;
3、负责公司资产清查、登记、统计报告等基础管理工作,操作管理财务系统的`固定资产模块;
4、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产,应及时告知本单位部门、资产负责人,提出资产处置申请,按规定程序办理资产处置手续,资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务;
5、协助资产负责人合理配置与调配公司资产,提高利用率,避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题,应及时与资产管理处取得联系;
6、协助编制公司中报、年报;
7、完成上级交办的其他工作。
会计岗位职责12
(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作,对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;
(2)对会计核算过程实施监督、检查,审核其他核算主办岗位(如:销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;
(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;
(4)统筹记账凭证的打印与装订,将装订好的'记账凭证及时交付档案会计;
(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调,统筹中介审计调整分录的账务处理;
(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作,制作现金调节表,收集银行对账单,对未达账项及时跟进并查明原因;
(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作,确保账账、账实相符;
(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对,协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目,定期输出其他往来科目余额表,对异常往来余额及时查明原因并加以说明,按公司规定报相关部门处理;
(9)部门领导安排的其他工作。
会计岗位职责13
岗位职责
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的`审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责14
1、复核销售及购买合同,按权责发生制确认收入、成本;
2、编制收入、成本、收付款等凭证;
3、编制并定期提交应收、应付报表,定期进行应收应付、预收预付的对账;
4、对销售及购买合同进行跟踪管理,对应收及应付款项进行分析和预警;
5、分析应收应付的账龄及偿还情况审核客户应付及媒体应付款项;
6、及时将对账资料归集存档。
会计岗位职责15
岗位职责:
1、公司总账的.录入;出具公司月报、年报。
2、国税、地税相关手续办理;协调与税务部门关系。
3、协助用友T6系统完善成本核算体系;
4、上级交办的其他工作。
职位要求:
1、具备良好的道德水准和诚信精神;
2、财务专业大专以上学历,3年以上财务相关工作经验;
3、熟练操作财务软件(用友T6)和办公软件;
4、有生产企业工作及出口业务的财务工作者优先考虑。
备注:石家庄裕华、长安、桥西、开发区、鹿泉区均有班车接送。
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