审计岗位职责

时间:2024-08-02 00:58:08 岗位职责 我要投稿

审计岗位职责精选15篇

  在学习、工作、生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的审计岗位职责,欢迎大家分享。

审计岗位职责精选15篇

审计岗位职责1

  1、协助审计项目经理为客户提供相关财税的审计工作;

  2、通过分管科目的审计,发现并解决财务问题;

  3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  4、辅助编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

审计岗位职责2

  1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确

  2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档

  4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

  5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对

  6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款

  9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等

  11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

  13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  14.确保所有餐厅取消或作废的'账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

  15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

审计岗位职责3

  职责描述:

  1、负责公司合同及相关法律文书的'起草、审核以及合同模板的制定和修改;

  2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;

  3、负责公司风险合规控制工作;

  4、负责公司风险审计相关工作;

  5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。

  任职要求:

  1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。

  2、年龄35岁以下。

审计岗位职责4

  职责描述:

  1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的'语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;6、较强的解决问题的能力。

审计岗位职责5

  1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

  2、定期或不定期地进行必要的'专项审计和财务收支审计等。

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  审计岗位职责审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:

  1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

  2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

  4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

  5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

  6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

  7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;任职要求:

  1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

  2.熟悉内控和审计知识;

  3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

审计岗位职责6

  1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

  2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

  3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

  4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

  5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

  6、向应用系统运维团队提供技术支持。

审计岗位职责7

  岗位职责

  1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。

  2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。

  3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。

  4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其它工作。

  素质要求

  1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。

  2、熟悉酒店的`收银管理的电脑系统,并能熟练操作。

  3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。

  4、忠诚酒店事业,维护酒店利益。

  工作内容

  1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单,发现错误,加以纠正,以保证酒店营业收入账目准确,对已复核过的报表,都必须签字,以示负责。

  2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确,每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确,并签名确认。

  3、审核汇总前一天的营业收入情况,编制收入日报表,及时将日报呈酒店领导。

  4、复核早班所核的单据。

  5、对所属员工进行培训,以确保工作正常运转。

审计岗位职责8

  岗位职责:

  1、政策研究:国家工程项目招投标、预算编制、工程监理、质量管控、竣工验收及工程结算相关法律法规研究;各地建设工程造价管理办法、工程造价信息等数据研究;

  2、审计体系搭建:编制年度工程审计计划,对集团工程管理开展持续性风险评估;编制及完善工程审计程序文件,配置及培养工程审计专业人员;建立及维护工程审计专家资源库,包含工程专家顾问和外部咨询公司等。

  3、审计项目执行:执行集团工程管理审计,评价集团工程管理相关部门的架构设计和实际职责履行情况,及集团工程管理体系的设计和执行有效性;执行基地工程项目审计,评价工程项目立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制的有效性;开展工程领域的'其他类工作,如专项审计、合规调查等。

  任职要求:

  1、本科及以上工程管理相关专业,工作经验特别丰富者可适当降低;

  2、5年以上大型房产公司、施工企业或工程咨询机构工作经验,具有工程管理类相关专业资格证书(造价师、建造师等)者优先。

  3、熟悉工程领域法律法规,熟悉各类工程施工方法,了解建筑材料市场行情;

  4、熟悉工程图集、建设工程造价管理,能熟练操作各类工程计价软件,具有较强的审图能力;

  5、拥有项目管理经验,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力;

  6、细致认真,有责任心,良好的学习能力,逻辑判断能力;

  7、能承受较大工作压力及适应出差。

审计岗位职责9

  1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

  2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

  3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

  4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的'内部审计及评价

审计岗位职责10

  (1)为前堂部内电话总机操作组之组长,主理该小组之所有事宜。

  (2)协助前堂部经理监督和控制电话总机操作组之工作程序。

  (3)协助及指导所有的电话操作事宜。

  (4)向客人提供优良及有效率的服务素质。

  (5)处理住客之电话投诉及该小组员工的'投诉事宜。

  (6)听取住客之意见及解答住客之疑难问题。

  (7)督导电话总机操作员之工作及监察其操作,仪表及对客人之言谈态度。

  (8)尽量满足住客的特别要求,如长途电话之安排等。

  (9)主理电话总机操作组所需之耗用品的控制。

  (10)每星期召开主持电话总机操作组会议一次。

  (11)负责所有电话询问事宜。

  (12)编制电话总机操作组内之员工假期及换班表。

  (13)安排小组内之一切人事调动。

  (14)培训电话总机操作员。

  (15)当值于紧急情况下,如暴雨情况下,电话总机操作员未能及时上班时。

  (16)定期盘点电话总机操作组之财物。

  (17)提高小组内各员工的款待水准及士气。

  (18)记录当天在电话总机操作组内所发生之特别事情于该组之记事簿上。

  (19)协助执行电话总机操作员之纪律处分。

  (20)评核电话总机操作员之工作表现及态度。

  (21)制定完善的电话总机操作组之文件档案处理系统。

  (22)协助前堂部经理制定电话总机操作组之预算。

  (23)主理电话及电话线路之维修申报事宜。

审计岗位职责11

  1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;

  2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;

  3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;

  4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作,包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;

  5、及时编制审计工作计划或事项,跟踪落实监察审计整改措施,配合健全完善监察审计体系和流程。

审计岗位职责12

  职责:

  1、根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,组织开展审计监察项目,并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施,对审计报告的正确性,可靠性和合理性负责;对于审计过程中发现的重大审计风险,向主管领导及时汇报;

  2、开展重点业务的`合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;

  3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;

  2、5年以上企业内部审计工作经验,熟知内部审计的工作流程及工作方法,具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑;

  3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;

  4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。

  审计岗位职责职责描述:

  1、负责制定并维护it安全检查标准;

  2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;

  3、负责推动it安全风险改进。

  任职要求:

  1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;

  2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;

  3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;

  4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;

  5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。

审计岗位职责13

  1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。

  2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。

  3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

  4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

  5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

  6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。

  7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。

  8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的.解决、改善建议。

  9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。

审计岗位职责14

  1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。

  2.熟悉有关财经和审计工作的.法律、法规和规章制度。

  3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。

  5.负责档案管理等日常事务工作。

  6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。

  7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

  8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。

  9.完成领导临时交办的任务。

审计岗位职责15

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、对所属公司的.经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

  8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  11、完成领导交办的其他工作。

《审计岗位职责精选15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【审计岗位职责】相关文章:

审计岗位职责05-16

审计岗位职责03-09

审计岗位职责要求(精选)09-10

审计专员岗位职责03-11

现场审计岗位职责02-21

集团审计岗位职责02-24

集团审计岗位职责07-02

审计项目岗位职责01-24

营销审计岗位职责04-10

酒店审计岗位职责12-26

审计岗位职责精选15篇

  在学习、工作、生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的审计岗位职责,欢迎大家分享。

审计岗位职责精选15篇

审计岗位职责1

  1、协助审计项目经理为客户提供相关财税的审计工作;

  2、通过分管科目的审计,发现并解决财务问题;

  3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  4、辅助编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

审计岗位职责2

  1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确

  2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档

  4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

  5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对

  6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款

  9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等

  11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

  13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  14.确保所有餐厅取消或作废的'账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

  15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

审计岗位职责3

  职责描述:

  1、负责公司合同及相关法律文书的'起草、审核以及合同模板的制定和修改;

  2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;

  3、负责公司风险合规控制工作;

  4、负责公司风险审计相关工作;

  5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。

  任职要求:

  1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。

  2、年龄35岁以下。

审计岗位职责4

  职责描述:

  1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的'语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;6、较强的解决问题的能力。

审计岗位职责5

  1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

  2、定期或不定期地进行必要的'专项审计和财务收支审计等。

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  审计岗位职责审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:

  1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

  2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

  4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

  5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

  6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

  7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;任职要求:

  1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

  2.熟悉内控和审计知识;

  3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

审计岗位职责6

  1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

  2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

  3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

  4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

  5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

  6、向应用系统运维团队提供技术支持。

审计岗位职责7

  岗位职责

  1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。

  2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。

  3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。

  4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其它工作。

  素质要求

  1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。

  2、熟悉酒店的`收银管理的电脑系统,并能熟练操作。

  3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。

  4、忠诚酒店事业,维护酒店利益。

  工作内容

  1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单,发现错误,加以纠正,以保证酒店营业收入账目准确,对已复核过的报表,都必须签字,以示负责。

  2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确,每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确,并签名确认。

  3、审核汇总前一天的营业收入情况,编制收入日报表,及时将日报呈酒店领导。

  4、复核早班所核的单据。

  5、对所属员工进行培训,以确保工作正常运转。

审计岗位职责8

  岗位职责:

  1、政策研究:国家工程项目招投标、预算编制、工程监理、质量管控、竣工验收及工程结算相关法律法规研究;各地建设工程造价管理办法、工程造价信息等数据研究;

  2、审计体系搭建:编制年度工程审计计划,对集团工程管理开展持续性风险评估;编制及完善工程审计程序文件,配置及培养工程审计专业人员;建立及维护工程审计专家资源库,包含工程专家顾问和外部咨询公司等。

  3、审计项目执行:执行集团工程管理审计,评价集团工程管理相关部门的架构设计和实际职责履行情况,及集团工程管理体系的设计和执行有效性;执行基地工程项目审计,评价工程项目立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制的有效性;开展工程领域的'其他类工作,如专项审计、合规调查等。

  任职要求:

  1、本科及以上工程管理相关专业,工作经验特别丰富者可适当降低;

  2、5年以上大型房产公司、施工企业或工程咨询机构工作经验,具有工程管理类相关专业资格证书(造价师、建造师等)者优先。

  3、熟悉工程领域法律法规,熟悉各类工程施工方法,了解建筑材料市场行情;

  4、熟悉工程图集、建设工程造价管理,能熟练操作各类工程计价软件,具有较强的审图能力;

  5、拥有项目管理经验,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力;

  6、细致认真,有责任心,良好的学习能力,逻辑判断能力;

  7、能承受较大工作压力及适应出差。

审计岗位职责9

  1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

  2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

  3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

  4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的'内部审计及评价

审计岗位职责10

  (1)为前堂部内电话总机操作组之组长,主理该小组之所有事宜。

  (2)协助前堂部经理监督和控制电话总机操作组之工作程序。

  (3)协助及指导所有的电话操作事宜。

  (4)向客人提供优良及有效率的服务素质。

  (5)处理住客之电话投诉及该小组员工的'投诉事宜。

  (6)听取住客之意见及解答住客之疑难问题。

  (7)督导电话总机操作员之工作及监察其操作,仪表及对客人之言谈态度。

  (8)尽量满足住客的特别要求,如长途电话之安排等。

  (9)主理电话总机操作组所需之耗用品的控制。

  (10)每星期召开主持电话总机操作组会议一次。

  (11)负责所有电话询问事宜。

  (12)编制电话总机操作组内之员工假期及换班表。

  (13)安排小组内之一切人事调动。

  (14)培训电话总机操作员。

  (15)当值于紧急情况下,如暴雨情况下,电话总机操作员未能及时上班时。

  (16)定期盘点电话总机操作组之财物。

  (17)提高小组内各员工的款待水准及士气。

  (18)记录当天在电话总机操作组内所发生之特别事情于该组之记事簿上。

  (19)协助执行电话总机操作员之纪律处分。

  (20)评核电话总机操作员之工作表现及态度。

  (21)制定完善的电话总机操作组之文件档案处理系统。

  (22)协助前堂部经理制定电话总机操作组之预算。

  (23)主理电话及电话线路之维修申报事宜。

审计岗位职责11

  1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;

  2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;

  3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;

  4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作,包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;

  5、及时编制审计工作计划或事项,跟踪落实监察审计整改措施,配合健全完善监察审计体系和流程。

审计岗位职责12

  职责:

  1、根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,组织开展审计监察项目,并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施,对审计报告的正确性,可靠性和合理性负责;对于审计过程中发现的重大审计风险,向主管领导及时汇报;

  2、开展重点业务的`合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;

  3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;

  2、5年以上企业内部审计工作经验,熟知内部审计的工作流程及工作方法,具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑;

  3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;

  4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。

  审计岗位职责职责描述:

  1、负责制定并维护it安全检查标准;

  2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;

  3、负责推动it安全风险改进。

  任职要求:

  1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;

  2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;

  3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;

  4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;

  5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。

审计岗位职责13

  1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。

  2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。

  3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

  4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

  5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

  6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。

  7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。

  8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的.解决、改善建议。

  9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。

审计岗位职责14

  1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。

  2.熟悉有关财经和审计工作的.法律、法规和规章制度。

  3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。

  5.负责档案管理等日常事务工作。

  6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。

  7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

  8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。

  9.完成领导临时交办的任务。

审计岗位职责15

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、对所属公司的.经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

  8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  11、完成领导交办的其他工作。