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内控的岗位职责

时间:2023-05-02 12:16:25 岗位职责 我要投稿

内控的岗位职责合集15篇

  在不断进步的时代,岗位职责的使用频率呈上升趋势,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的内控的岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

内控的岗位职责合集15篇

内控的岗位职责1

  工作职责:

  1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

  2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的'管理风险情况进行识别和分析、评估;

  3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;

  4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

  5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

  6.其他领导交办的工作。

  任职要求:

  1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

  2.2年以上大中型企业内控工作经验。

  3.有档案管理经验。

  4.有客户/供应商质量管理经验优先。

  5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

  6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。

内控的岗位职责2

  岗位职责

  职责描述:

  1、统筹财务制度、权责修订;

  2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

  3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

  4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

  任职要求:

  1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

  2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

内控的岗位职责3

  管理制度

  1.出纳员负责登记明细账 ;会计负责登记总账

  2.出纳员负责现金支付;校长负责稽核,会计负责档案保管,收入、支出、费用、债权债务账目的登记

  3.出纳员负责支票保管 ;会计负责印章保管

  4.会计负责票据保管 ;校长负责票据贴现审批

  5 出纳员负责请购 ;校长负责审批

  6 .出纳员负责采购 ;相关部门负责人验收

  7 出纳员负责采购、相关部门负责人验收 ; 会计记录

  8 校长负责付款审批 ;出纳员付款执行

内控的岗位职责4

  岗位职责:

  1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。

  2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;

  3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;

  4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

  5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的'调查及审议;

  任职资格:

  1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,

  2、2年以上相关工作经验;

  3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;

  4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。

内控的岗位职责5

  工作职责:

  1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

  2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

  3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

  4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

  任职资格:

  1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

  2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

  3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

内控的岗位职责6

  岗位职责

  1、负责公司会计报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作;

  2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施。负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准;

  3、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证;

  4、参与公司重要资金事项的`分析和决策,为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

  5、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等;

  6 、精通公司投/融资,对公司短期、长期的资金需求进行预测,制订并实施相应的解决方案;

  7 、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等。

  8 、监督内部各项资金的运用,确保资金安全,合理调度资金,提高资金使用效率;

  任职资格

  1、本科及以上学历,会计、财务、金融经济、审计等相关专业;

  2、熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范和相关税收政策;

  3、熟悉会计制度和银行、税务制度等;

  4、熟悉投融资流程及相关财务资金的分配与盈利测算;

  5、敬业、责任心强、工作认真仔细、思维敏捷、有抗压能力、有良好的职业操守。

内控的岗位职责7

  1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作。

  2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证。

  3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的`库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作。

  6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入。

  7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

  8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

  9、编制内部管理报表。

  10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行。

  11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

  12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表。

  13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据。

  14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施。

  15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

  16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行。

  17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

  18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。

  19、完成公司领导交办的其他工作任务。

内控的岗位职责8

  工作职责:

  1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度;

  2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善公司制度和流程提出具体建议;

  3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

  4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等;

  5、输出审计报告,提出整改建议。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业;

  2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验;

  3、具有高度的职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目;

  4、具备良好的.公文写作能力;

  5、诚实守信,责任意识强,积极进取;有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强;

  6、具备一定的风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能力。

内控的岗位职责9

  工作职责

  1、完善内控管理制度,对公司内控风险进行持续监控;

  2、开展对操作风险的评估、追踪、整改与报告;

  3、组织内控检查(自查),开展内控案件调查,提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办;

  4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程;

  5、撰写各类内控报告及相关材料;

  6、部室交办的`其他工作。

  任职资格

  1、大学本科及以上;

  2、有一定工作经验者优先;

  3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。

内控的岗位职责10

  职责描述:

  1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调;实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

  3、参与、协助或执行内审所负责的`工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

  4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

  5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

  6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作;简历和管理公司的档案盒资料管理体系。

  7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职要求:

  1、年龄在28-50岁之间;

  2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先;

  3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳;

  4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先;

  5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。

内控的岗位职责11

  岗位职责

  1、执行公司内控制度,稽核存货业务增减的真实性;

  2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的.安全性和完整性

  3、重点参与存货的清查盘点工作,分别处理盘盈、盘亏的公司资产;

  任职资格

  1、年龄25-45岁,2年以上工作经验;

  2、中专以上学历,会计相关专业,具备会计从业资格;

  3、原则性强,有良好的职业道德。

内控的岗位职责12

  职责描述:

  1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

  3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

  4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

  5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

  6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

  7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

  8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

  9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的.定期和不定期检查;

  10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

  11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

  12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

  13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

  14.完成上级领导交办的其它工作。

  任职资格:

  1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

  2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

  3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

  4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

  5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

  6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

  7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

  8.良好的口头及书面表达能力;

  9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

  10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

  11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控的岗位职责13

  1、审核区域的.各项费用,确保控制在预算内。

  2、负责跟踪、核对公司客户回款、审核各区域回款额,着重分析、控制账龄较长及异常客户。

  3、统计、汇总、提报各区域/各通路损益报表。

  4、负责出纳工作,确保资金按时支付、金额准确无误。

  5、完成领导临时交办的各项工作任务。

内控的岗位职责14

  内控审计经理, 牛股王, 北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔

  岗位职责:

  1、基于公司内部框架,依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

  2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

  3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

  4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

  5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

  任职要求:

  1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

  2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的`要求;

  3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;

  4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

  加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!

内控的岗位职责15

  职责描述:

  1、制定合规内控政策、制度,推动合规内控体系建设;制定内部合规手册并推广使用,负责相关部门合规培训、检查、考核及问责;

  2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作;

  3、按照年度合规检查计划,按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实

  4、收集、筛选可能预示存在合规问题的'数据、指标及交易;

  5、其他合规内控管理工作。

  任职要求:

  1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规咨询与审核等)的运作方式与基本要求;

  2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求;

  3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力,有上进心,同时具备较好的执行力和沟通团队协作能力;

  4、大学本科及以上学历,金融或法律专业毕业,有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先;

  5.逻辑分析能力强,原则性强,有良好的内控合规意识;

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