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审计经理岗位职责

时间:2023-03-16 15:27:58 岗位职责 我要投稿

审计经理岗位职责

  随着社会一步步向前发展,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的审计经理岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计经理岗位职责

审计经理岗位职责1

  职责

  1、按照年度审计计划开展各类审计工作;

  2、完成审计报告的拟稿;

  3、实施审计整改;

  4、做好审计资料的整理归档。

  任职要求

  1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;

  2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;

  3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;

  4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的`事业心和责任感。

审计经理岗位职责2

  职责:

  1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;

  2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的'成本控制;

  3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;

  4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;

  2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;

  3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;

  4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。

审计经理岗位职责3

  a、精通羽绒服款式生产工艺;

  b、精通gst标准工时、工价的制定与分析,有效控制人工成本,精通ie数据库建立与维护;

  c、精通员工动作改善及方法创新,改进激励方案、运作流程与模式;

  d、精通订单工艺分析、合理编排流水线,和改进生产线平衡、优化员工配置,确保生产计划的执行与落实;

  e、精通模版开发与制作、生产小工具使用,熟悉现代化机器设备功能与使用;

  f、熟悉员工技术培训、提高员工操作技能;

  g、熟悉物料损耗分析及改进,控制物料成本、数据意识较强。

审计经理岗位职责4

  职责描述:

  1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;

  2、工程建设管理流程制度的制定、优化、执行检查、监督和评价;

  3、专项的审计调查及领导交办的'其他工作。

  任职要求:

  1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;

  2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;

  3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;

  4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;

  5、有敏感的风险防范意识和洞察力。

审计经理岗位职责5

  金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

  1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

  3.根据部门的要求,对所负责的.产品线进行产品规划及设计;

  4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

  6.所负责产品线的知识整理

  任职资格:

  1.本科及以上学历

  2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3.具备一定的财务知识;

  4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

  5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

  8.能够承担压力;

审计经理岗位职责6

  合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

  1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

  2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的`回复和提出的行动计划

  3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

  4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

  5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

  6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

  job requirements:岗位需求:

  1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

  2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

  3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

  4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

  负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

  1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

  2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

  3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

  4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

  5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

  6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

  job requirements:岗位需求:

  1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

  2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

  3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

  4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计经理岗位职责7

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的`检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

  8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  11、完成领导交办的其他工作。

审计经理岗位职责8

  1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

  3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;

  5、跟踪监控公司的.财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。

审计经理岗位职责9

  职责:

  1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的建设及维护等;

  2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;

  3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的.发布与维护

  4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;

  任职资格:

  1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;

  2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;

  3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。

  4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。

审计经理岗位职责10

  职位描述:

  1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、协助进行内控制度的建立,完善;

  6、其他交办的工作。

  任职资格:

  1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;

  2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的.财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;

  3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;

  4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

  审计助理(岗位职责)

  职位描述

  资格要求:1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;

  2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的团队合作

  3、有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心

  4、能经常出差

  5、有相关资格证书或职称者优先考虑。

  主要工作:

  1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;

  2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;

  3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;

  4、按分工编制审计工作底稿

  5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;

  审计助理(岗位职责)

  岗位职责

  1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;

  2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;

  3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;

  4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职资格

  1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;

  2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;

  3、有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;

  4、能适应短期出差工作。

审计经理岗位职责11

  审计部经理中南集团-中南高科南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科职位描述:

  1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

  2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作

  3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划

  任职要求:

  1、会计师职称或相关资格

  2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求

  3、掌握财务审计的.理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计

  4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力

审计经理岗位职责12

  一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的`工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计经理岗位职责13

  金融租赁公司审计经理上海东昌企业集团有限公司上海东昌企业集团有限公司,东昌集团,东昌职责描述:

  1、根据监管政策、董事会及公司实际管理要求,实施内部审计和监督,对公司经营管理活动进行评价,揭示存在的问题和风险隐患,促进公司稳健发展;

  2、建立监管部门和外部审计工作联系制度,负责外部审计过程中非财务类事项的'沟通协调工作,组织外部审计及监管发现问题的督促整改和落实;

  3、公司制度体系建设和管理标准制定,修订完善审计相关制度;

  4、组织开展内控监督检查的各项活动并适时进行评估,参与公司操作风险的制度建设及风险监测、识别、评估和报告工作;

  5、组织开展各项合规、法律、操作风险咨询和教育培训;

  6、统筹案件防控和员工行为管理,开展操作风险、案件风险和员工异常行为排查和评估,防止各类案件发生;

  7、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、全日制审计、财会、金融等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业者优先考虑;

  2、具有会计职称、内审上岗证,获得注册内审师、注册会计师资格者优先考虑;

  3、5年以上审计工作经验,3年以上金融行业审计经验为佳;

  4、熟悉国家金融政策、法规等,熟悉公司经营业务,对主流金融业务系统有一定了解;

  5、具有良好的执行能力、沟通协调能力。

审计经理岗位职责14

  职责:

  1、面向房地产行业和高端别墅市场,在公司行业排名品牌号召力基础上,开发和管理区域经销商;

  2、运作项目属于科技住宅绿色建筑科技产品,规模从20万至1000万元,协助经销商为用户提供方案设计和报价服务;

  3、搜集、整理及分析市场信息;

  4、维护品牌形象及认知度、

  职位要求:

  1、本科学历;

  2、具备家电,建材或暖通设备渠道工作经验;

  3、具备敏锐的销售意识和能力,具有驾驭复杂销售项目的'能力;

  4,内驱力强,具有强烈的成功欲望;

  5、有大局观,对自我职业发展有长期规划能力;

  6、心态开放,具有良好的学习能力。

审计经理岗位职责15

  工作职责:

  1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;

  2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;

  3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案,编写审计报告;

  4、完成内部分配的.其他工作。

  任职资格:

  1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

  2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;

  3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;

  5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;

  6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

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